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静宁县纪委巡察委2020年部门预算公开说明

发表日期:2020-09-01来源:县纪委监委

按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》,现将2020年部门预算公开如下:

一、部门职责 

县纪委监察委主要职能有:履行党的纪律检查和监察两种职能,对县委和人大常委会全面负责。负责贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于加强党风廉政建设和反腐败斗争的一系列决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助县委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。督促检查县政府各部门及其工作人员、各乡镇人民政府及其主要负责人以及县政府直属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家政策、法律、法规、决定、命令的情况。负责检查和处理县直各部门、各乡镇党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;受理党员的控告和申诉。负责调查处理县政府各部门及其工作人员,各乡镇人民政府及其主要负责人以及县政府直属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为,并根据责任人所犯错误的情节轻重,做出相应的处分或提出处理建议;受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告,保护监察对象的合法权益。 负责作出维护党纪、政纪的决定,制定全县党风、党纪、政纪教育规划,会同有关部门做好党的纪律检查和监察工作方针、政策和法律法规的宣传工作。会同有关部门及各乡镇做好纪检监察干部的管理工作,审核各乡镇纪委领导班子干部人选;负责县直各部门纪检监察组织的领导干部职务任免的审核把关工作;组织和指导全县纪检监察干部培训和组织建设工作。完成县委和市纪委、市监察委授权、交办的其他工作。 

县委巡察办接受中共静宁县委巡察工作领导小组的直接领导,承担中共静宁县委巡察工作领导小组具体工作,负责处理中共静宁县委巡察工作领导小组日常事务,组织开展巡视巡察重大问题的政策研究,协调督促有关方面落实中共静宁县委巡察工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。 

二、机构设置 

(一)内设及归口管理机构 

县纪委监察委内设办公室、党风政风监督室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、审理室、案管室等12个职能室。 

县委巡察办内设综合股、督查股2个股级职能室。 

(二)参照公务员法管理的事业单位 

无下属参照公务员法管理事业单位。 

(三)其他事业单位 

无下属非参照公务员法管理事业单位。 

(四)派驻机构 

下属县直部门纪委(纪检组)派驻工作正在调研论证中。 

三、部门收支总体情况 

按照预算管理有关规定,2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。 

(一)收入预算 

2020年预算收入437.62万元,其中:当年财政拨款收入437.62万元,比2019年预算增加133.32万元,增长43.8%,增长的主要原因是:人员增加,巡察办巡视工作经费。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入437.62万元,政府性基金预算收入0万元,上年结转收入0万元,其他收入0万元。 

(二)支出预算 

2020年支出预算437.62万元,其中:当年财政拨款预算437.62万元,比2019年预算增加133.32万元,增长43.8%,增长的主要原因是:人员增加,巡察办开办。包括: 

1.一般公共服务支出292.11万元。 

2.社会保障和就业支出76.58万元。 

3.卫生健康支出19.61万元。 

4.住房保障支出50.21万元。 

四、一般公共预算情况 

2020年一般公共预算支出437.62万元,具体安排情况如下: 

(一)基本支出 

2020年基本支出437.62万元,比2019年预算增加133.32万元,增加43.8%。增加的主要原因是:在职人员工资、办公经费支出增加。 

(二)项目支出 

2020年一般公共预算拨款项目支出预算0万元,比2019年预算增加0万元,增长0% 

1.保障办案运转项目2个,主要是:办案专项工作经费,办案工作差旅等。 

2.其他项目2个,主要是:专项巡察工作经费,专项巡察差旅等。 

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况 

(一)因公出国(境)费用0万元,比2019年预算减少0万元,下降0% 

(二)公务接待费0万元,比2019年预算减少0万元,下降0% 

(三)公务用车购置及运行维护费1.5万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1.5万元),比2019年预算增加0万元。 

(四)培训费3万元,比2019年预算增加3万元,增加100%,增加的主要原因是:公务员网上培训费用及对全县纪委干部进行培训。 

(五)会议费7万元,比2019年预算增加2万元,增加40% 

(六)机关运行费102.84万元,比2019年预算增加12.78万元,增加14.2%,增加的主要原因是:人员增加,机关运行成本适当增长。 

六、其他重要事项情况说明 

(一)政府性基金预算支出情况 

2020年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表。 

(二)非税收入情况 

2019年本部门共有0单位涉及非税收入,2020年计划征收0元。 

(三)政府采购情况 

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。 

(四)国有资产占用情况 

上年末固定资产金额为269.26万元。其中:办公用房137平方米,价值38万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆,价值24.8万元。单价20万元以上的设备价值0万元。其他固定资产约206.46万元。 

七、预算绩效管理情况 

(一)部门绩效评价进展情况 

2020年度本单位未有需要开展绩效评价的项目。 

(二)2020年部门预算项目支出绩效目标情况 

2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目0个,涉及财政支出0万元,其中:一般公共预算项目0个,涉及财政支出0万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元。2020年本部门及所属0个预算单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。 

八、名词解释 

财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。 

经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。 

一般公共服务支出:指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。 

社会保障和就业支出:指用于社会保障和就业方面的支出。 

医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。 

节能环保支出:指用于节能环保方面的支出。 

住房保障支出:按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 

转移性支出:反映政府的转移性支出。 

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。 

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 

基本支出:反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。 

项目支出:反映单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。 

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。 

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。 

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。 

会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。 

培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。 

因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

公务用车:指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。 

公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。 

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。 

机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。